Размер шрифта
Интервал
Изображения
 
г.Бишкек
от 27 ноября 2008 года N 13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША ДЕПУТАТОВ
О внесении изменений и дополнений в постановление
Бишкекского городского Кенеша депутатов
"Об утверждении бюджета города Бишкек на 2008 год"
от 25 января 2008 года N 388
Во исполнение Закона Кыргызской Республики "Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике", Бишкекский городской кенеш постановляет:
1. Внести в постановление Бишкекского городского Кенеша депутатов "Об утверждении бюджета города Бишкек на 2008 год" от 25 января 2008 года N 388 следующие изменения и дополнения:
- в пункте 1 цифры "4969279,7", "3380036,0", "380695,4", "391894,8", "370830,1", "441359,2" заменить соответственно цифрами "4356937,7", "2911355,3", "337485,1", "358002,1", "331806,2", "413824,8";
- приложение 1 "Доходная часть бюджета города Бишкек на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению 1 настоящего постановления;
- приложение 2 "Расходная часть бюджета города Бишкек на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению 2 настоящего постановления.
2. Увеличить плановую сумму специальных средств по доходной и расходной части бюджета на 22424,8 тыс.сомов согласно приложению 3.
3. Утвердить измененные показатели по основным группам, подгруппам расходов согласно приложению 4.
4. Мэрии города Бишкек разрешить направить сумму резервного фонда, утвержденного по бюджету на 2008 год в сумме 40360,8 тыс.сомов на покрытие непредвиденных расходов по экономическим, социально-культурным и другим мероприятиям, на премирование работников по результатам работы, которые не могли быть предусмотрены при утверждении бюджета города Бишкек.
5. Мэрии города Бишкек:
- в срок до 31 декабря 2008 года провести аудит образованных задолженностей районных комбинатов благоустройства и муниципальных предприятий города Бишкек;
- определить виновных лиц в образовании задолженностей районных комбинатов благоустройства и муниципальных предприятий города Бишкек и рассмотреть на коллегии мэрии города Бишкек вопрос о принятии к ним соответствующих мер;
- рассмотреть вопрос о погашении задолженностей районных комбинатов благоустройства и муниципальных предприятий города Бишкек за счет сумм превышения доходов над расходами, образующиеся на конец года в результате перевыполнения доходов или экономии в расходах;
- информацию по исполнению данного пункта предоставить в Бишкекский городской кенеш в срок до 5 января 2009 года.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра Тарбинского О.С. и председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Бишкекского городского кенеша Осмоналиева А.Ш.
Председатель Бишкекского
городского кенеша депутатов А.Суракматов
Приложение 1
к постановлению Бишкекского
городского Кенеша депутатов
от 27 ноября 2008 года N 13
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
бюджета города Бишкек на 2008 год
(тыс. сомов)
 
Наименование доходов
всего
Городской бюджет
Ленинский район
Октябрьский район
Первомайский район
Свердловский район
Чон-Арыкский айыл окмоту
1
Подоходный налог
635935,5
380642,8
73623,7
83417,9
55247,8
43003,3
2
Налог на прибыль
483480,0
367985,3
29231,3
12364,3
56916,0
16983,1
3
Налог на проценты с юридических лиц
18060,0
18060,0
4
Поступление от страховых фондов
2021,0
2021,0
5
Налог на доходы нерезидентов
90662,7
90662,7
6
Единый налог для субьектов малого предпринимательства
22000,0
22000,0
7
Доходы от обязательного пантирования
85000,0
8536,2
27738,7
18735,8
29989,3
8
Акцизный налог на внутреннюю продукцию
83298,8
66854,9
7459,6
436,8
2170,4
6377,1
9
Административные штрафы
17000,0
8500,0
782,0
3799,4
578,0
3340,6
10
Налог на оказание платных услуг населению и с розничных продаж
1082084,5
581328,4
124312,4
96283,3
107762,5
171085,6
1312,3
11
Налог на рекламу
30000,0
5137,1
6955,9
11421,2
6485,8
12
Сбор за вывоз мусора с территории населенных пунктов
7415,2
1665,4
1544,9
2217,4
1987,5
13
Гостиничный налог
20100,0
1467,8
4167,8
4819,6
9494,8
150,0
14
Налог с владельцев транспортных средств
50500,0
8390,7
14884,3
15791,0
11434,0
15
Земельный налог за пользование приусадебными участками
4025,0
1161,0
830,0
211,9
1118,0
549,1
155,0
16
Земельный налог с земель несельско-хозяйственного назначения
115835,4
25058,5
25509,0
28175,8
36892,1
200,0
17
Арендная плата за землю
148665,9
141008,7
1563,8
2326,0
1875,0
1892,4
18
Плата за аренду муниципальной собственности
30000,0
30000,0
19
Госпошлина, взимаемая органами юстиции
290000,0
142291,4
38431,3
38431,3
10715,0
67436,8
946,9
20
Прочие неналоговые доходы: в том числе отчисления в бюджет:РИА "Угут" Управление городского транспорта
36165,0
36165,0
21
Прадажа земли
526724,8
526724,8
22
Продажа муниципальной собственности
300000,0
300000,0
23
Возврат сумм от Агенства по микрокредитованию
11183,3
11183,3
Всего доходов
4090157,1
2726589,3
326489,8
309818,8
317543,5
406951,5
2764,2
24
Специальные средства
266780,6
139957,6
34957,7
40387,8
26461,2
23316,3
1700,0
Средства получаемые по взаимным расчетам
44808,4
-23962,4
7795,5
-12198,5
-16443,0
Всего обьем бюджета
4356937,7
2911355,3
337485,1
358002,1
331806,2
413824,8
4464,2
Руководитель аппарата Бишкекского
городского Кенеша депутатов Ю.Шкуропатов
Приложение 2
к постановлению Бишкекского
городского Кенеша депутатов
от 27 ноября 2008 года N 13
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
бюджета города Бишкек на 2008 год
(тыс. сомов)
 
  всего в том числе
в том числе городской бюджет в том числе
бюджет спец.ср. бюджет спец.ср.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3     4    
  всего расходов 4356937,7 4090157,1 266780,6 2911355,3 2771397,7 139957,6
701 Государственные услуги общего назначения 168989,1 166278,3 2710,8 107231,2 106531,2 700
  Фонд непредвиденных расходов 40360,8 40360,8 0 27260,8 27260,8  
  Средства передав. По взаимным расчетам 0 0 0 0 0  
702 Оборона 7326,7 7306,7 20 5081,4 5081,4  
703 Общественный порядок и безопастность 90913,6 89356,7 1556,9 59710 59710  
704 Экономические вопросы, в том числе: 307578,6 307018,8 559,8 262463,6 261903,8 559,8
* Лесное хозяйство 3152,9 2593,1 559,8 3152,9 2593,1 559,8
* Транспорт 156848 156848 0 156848 156848  
* Микрокредитование 333,3 333,3 0 333,3 333,3  
* Погашение ссуды, кредитов 100000 100000 0 100000 100000  
* Прочие расходы 47244,4 47244,4 0 2129,4 2129,4  
706 ЖКХ, в том числе: 1529278,4 1433420,6 95857,8 1341207,5 1262757,2 78450,3
* Капитальные вложения 515895,5 515895,5 0 515895,5 515895,5  
707 Здравоохранение 689425,6 654759,7 44665,9 699105,4 654439,5 44665,9
708 Отдых, культура и религия 122815,5 119419,3 3496,2 81868 78371,8 3496,2
709 Образование, в том числе: 1130499,5 1012774,6 117724,9 195108,6 183113,2 11995,4
* на развитие государственного языка 900 900 0 300 300  
710 Социальное обеспечение, в том числе: 259648,9 259461,6 188,3 132318,8 132228,8 90
* Адресная социальная помощь 208384,7 208384,7 0 118409,7 118409,7  
 
в том числе
Ленинский бюджет в том числе Чон-Арыкский в том числе Октябрьский бюджет в том числе 
бюджет спец.ср. бюджет спец.ср. бюджет спец.ср.
9 10 11 12 13 14 15 16 17
5         6    
337485,1 302527,4 34957,7 4464,2 2764,2 1700 358002,1 317614 40387,8
15187,2 15150,7 36,5 3439,8 1739,8 1700 13529,9 13377,2 152,7
3000 3000         3100 3100  
0           0    
791,4 791,4         607,7 607,7  
7285,7 6994,6 291,1       8909,7 8659,7 250
81,8 81,8 0 0 0 0 1672,9 1672,9 0
            0    
                 
0           0    
                 
81,8 81,8         1672,9 1672,9  
31913,8 28612,1 3301,7       59431,1 45325,3 14105,8
                 
186,2 186,2         0    
8760,6 8760,6   1024,4 1024,4   10828 10828  
239643 208369,6 31273,4       231057,4 205178 25879,3
150 150         150 150  
30635,4 30580,4 55       28865,4 28865,4  
21890,7 21890,7         24172,7 24172,7  
 
Первомайский бюджет в том числе  Свердловский бюджет в том числе 
бюджет спец.ср. бюджет спец.ср.
18 19 20 21 22 23
7     8    
331806,2 305345 26461,2 413824,8 390508,5 23316,3
14387,5 14379,2 8,3 15213,5 15100,2 113,3
3200 3200   3800   3800
0     0    
328 328   518,2 498,2 20
6914 6914   8094,2 7078,4 1015,8
300 300 0 43060,3 43060,3 0
           
           
0     0    
           
300 300   43060,3 43060,3  
39138,2 39138,2   57587,8 57587,8  
           
134 134   0    
10454,1 10454,1   9980,4 9980,4  
215253,9 188844,3 26409,6 249436,6 227269,4 22167,2
150 150   150 150  
41696,5 41653,2 43,3 26133,8 26133,8  
21870,3 21870,3   22041,3 22041,3  
Руководитель аппарата Бишкекского
городского Кенеша депутатов Ю.Шкуропатов
Приложение 3
к постановлению Бишкекского
городского Кенеша депутатов
от 27 ноября 2008 года N 13
СМЕТА
доходов и расходов по специальным средствам
по городу Бишкек на 2008 год
(тыс.сомов)
 
  Наименование  всего Городской бюджет Ленинский район Октябрьский район Перевомайский район Свердловский район Чон-Арыкский айыл окмоту
  Доходов всего, в том числе: 22424,8 47190,2 -7805,9 -16094,2 0 -865,3 0
14231 плата за оказание услуг в сфере здравоохранения: 3013,2 3013,2 0 0 0 0 0
14231100 плата за оказание медицинских, стоматологических услуг: 2919,6 2919,6          
14231200 плата за проведение целевых исследований: 0            
14231300 плата за реализацию медикаментов, крови и компонентов: 0            
  прочие поступления 93,6 93,6          
14232 плата за оказание услуг в сфере образования: -1065,3 0 0 0 0 -1065,3 0
14232100 плата за контрактное обучение: 0            
14232200 плата за проведение тестирования: 0            
14232300 плата за проживание в общежитиях : 0            
  прочие поступления -1065,3         -1065,3  
14233 плата за оказание услугоказание услуг в сфере культуры: 0 0 0 0 0 0 0
14233100 плата за предоставление музейных, библиотечных фондов: 0            
14233200 плата от развлек.- зрелищных учреждений, посещение музеев: 0            
14233300 поступления за оздоровительные услуги: 0            
  прочие поступления 0            
14234 плата за оказание услуг в сфере сельского хозяйства: 0            
14235 плата за оказание других видов услуг : 20476,9 44177 -7805,9 -16094,2   200  
  Расходов всего, в том числе: 22424,8 47190,2 -7805,9 -16094,2 0 -865,3 0
701 Государственные услуги общего назначения: 300 300          
702 Оборона: 0            
703 Общественный порядок и безопасность: 200         200  
704 Экономические вопросы: 0            
706 Жилищные и коммунальные услуги: 19906,9 43807 -7805,9 -16094,2      
707 Здравоохранение: 3013,2 3013,2          
708 Отдых, культура и религия: 0            
709 Образование: -1065,3         -1065,3  
710 Социальная защита: 70 70          
Руководитель аппарата Бишкекского
городского Кенеша депутатов Ю.Шкуропатов
Приложение 4
к постановлению Бишкекского
городского Кенеша депутатов
от 27 ноября 2008 года N 13
ИЗМЕНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по бюджету города Бишкек на 2008 год
(тыс.сомов)
 
Наименование расходов                Всего Госслужбы общего назначения Оборона Обществ. порядок и безопас-ность Экономи-ческие вопросы Жилищные и комму-нальные услуги Здраво-охране-ние Отдых, культура и религия Образо-вание Социальная защита
    р.701   р.702 р.703 р.704 р.706 р.707 р.708 р.709 р.710
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Городской бюджет                             -498644 -127387,8 -1091,4 -2332,7 -26967,9 -346764,4 -2546 -5883,3 39739,8 -25410,5
Мэрия города Бишкек                               -4288,1 -4288,1                
в связи с сокращением штатных единиц по статьям "заработная плата" - 1759,2 тыс.сомов, "взносы в Соц. фонд" - 223,3 тыс.сомов, "изготовление бланков" - 140,0 тыс.сомов, "прочие услуги" - 462,2 тыс.сомов, "приобретение мебели" - 1100,0 тыс.сомов, командировочные расходы в заграницу" -430,0 тыс.сомов, командировочные расходы внутри страны" - 7,3 тыс.сомов, приобретение офисн. оборудования" - 166,1 тыс.сомов 0                  
Управление инвестиций и международного сотрудничества        -103,9 -103,9                
уменьшение расходов по статьям "плата за воду" - 8,7 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 35,2 тыс.сомов, "услуги связи" - 50,0 тыс.сомов, "услуги вневедомственной охраны" - 10,0 тыс.сомов 0                  
Горфинуправление  -705,8 -705,8                
уменьшение расходов по статьям "заработная плата" - 433,0 тыс.сомов, "взносы в Соц. фонд" - 77,8 тыс.сомов, "плата за воду" - 10,0 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 10,0 тыс.сомов, "плата за теплоэнергию" - 30,0 тыс.сомов, "услуги связи" - 30,0 тыс.сомов, "санитарные услуги" - 10,0 тыс.сомов, "прочие расходы" - 100,0 тыс.сомов, "изготовление бланков" - 5,0 тыс.сомов 0                  
Управление экономического развития                -140 -140                
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 140,0 тыс.сомов 0                  
РОК по городу Бишкек                              -53,5 -53,5                
экономия по статьям "заработная плата" - 45,0 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 8,5 тыс.сомов 0                  
Дирекция "Счастливая лотерея" -59237 -59236,5                
в связи с ликвидацией организации "прочие расходы" - 345,4 тыс.сомов, "представительские расходы" - 10,0 тыс.сомов, "изготовление бланков" - 39699,9 тыс.сомов, "прочие услуги" - 19169,2 тыс.сомов, "приобретение офисного оборудования" -12,0 тыс.сомов    0                  
Агентство по развитию местного самоуправления     -502                  
прочие услуги" - 400,0 тыс.сомов, "приобретение мебели" - 24,0 тыс.сомов, "приобретение компьютерного оборудования" - 56,0 тыс.сомов, "приобретение прочей мебели и оборудования" - 22,0 тыс.сомов 0                  
Управление торговли, услуг и ЗПП        -84,4 -84,4                
уменьшение расходов по статье "транспортные расходы" - 84,4 тыс.сомов 0                  
Фонд непредвиденных расходов                      -5412,8 -5412,8                
в связи с уменьшением объема расходов 0                  
Средства передаваемые по взаимным расчетам из городского бюджета в райбюджеты -56861 -56860,8                
Служба хранения материалов -26,4   -26,4              
уменьшение расходов по статье "приобретение компьютерного оборудования" - 26,4 тыс.сомов 0                  
Штаб ГО -1065   -1065              
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 1000,0 тыс.сомов, "приобретение офисного оборудования" - 25,0 тыс.сомов, "приобретение прочей мебели и оборудования" - 40,0 тыс.сомов 0                  
ГУВД города Бишкек                               -1,4     -1,4            
уменьшение расходов по статье "взносы в соц. фонд" - 1,4 тыс.сомов 0                  
ОГАИ ГУВД города Бишкек          -753,3     -753,3            
уменьшение расходов по статье "взносы в соц. фонд" - 1,4 тыс.сомов, "приобретение и пошив одежды" - 751,9 тыс.сомов. Передвижка кредитов со статьи согласно распоряжения N 411-р от 22.09.2008 года "приобретение и пошив одежды" - 25,6 тыс.сомов на статью "заработная плата" - 25,6 тыс.сомов 0                  
СМЭУ ГАИ МВД -1578     -1578            
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 1578,0 тыс.сомов (дорожная разметка) 0                  
Стимулирующие гранты -18613       -18612,5          
Повышение квалификации -430,2       -430,2          
Фрунзенский мех. лесхоз                -195       -195          
уменьшение расходов по статьям "транспортные расходы" - 75,0 тыс.сомов, "прочие услуги" - 70,0 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 50,0 тыс.сомов 0                  
Горветстанция -300       -300          
уменьшение расходов "прочие услуги" - 200,0 тыс.сомов 0                  
Бишкекское автотранспортное предприятие 13395,1       13395,1          
уменьшение расходов на погашение задолженности по иностр. кредитам - 4604,9 тыс.сомов, дополнительные расходы на выпадающие доходы за предоставление льготного проезда на городском общественном транспорте - 18000,0 тыс.сомов 0                  
Бишкекское троллейбусное управление -20000       -20000          
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 30000,0 тыс.сомов (капитальный ремонт передвижного состава), дополнительные расходы на выпадающие доходы за предоставление льготного проезда на городском общественном транспорте - 10000,0 тыс.сомов 0                  
Управление городского транспорта -397,4       -397,4          
уменьшение расходов по статьям "заработная плата" - 258,8 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 38,6 тыс.сомов, "приобретение мебели" - 70,0 тыс.сомов, "приобретение компьютерного оборудования" - 30,0 тыс.сомов 0                  
Управление муниципальной собственностью -60298         -60298        
уменьшение расходов по статьям "заработная плата" - 200,0 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 38,0 тыс.сомов, "юрид. услуги" - 20,0 тыс.сомов, "услуги в области информац. технологий" - 10,0 тыс.сомов, "текущий ремонт зданий" - 10,0 тыс.сомов, "прочие услуги" - 20,0 тыс.сомов, "приобретение автобусов" - 60000,0 тыс.сомов 0                  
Управление индивидуального жилищного строительства  -1171,7         -1171,7        
уменьшение расходов по статьям "заработная плата" - 905,7 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 151,2 тыс.сомов, "транспортные расходы" - 3,0 тыс.сомов, "изготовление бланков" - 10,3 тыс.сомов, "текущий ремонт оборудования" - 15,8 тыс.сомов, "приобретение компьютерного оборудования" - 85,7 тыс.сомов 0                  
Управление ЖКХ и СЖО -233,7         -233,7        
уменьшение расходов по статьям "приобретение оборудования" - 20,0 тыс.сомов, "прочие услуги" -3,7 тыс.сомов, Департамент химизации - 200,0 тыс.сомов 0                  
Сектор энергоресурсов -2500         -2500        
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 2500,0 тыс.сомов 0                  
Департамент миграции -400         -400        
уменьшение расходов по статье прочие услуги" - 400,0 тыс.сомов 0                  
Горводремхоз -300         -300        
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 300,0 тыс.сомов 0                  
МП "Бишкексвет" -15000         -15000        
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 15000,0 тыс.сомов (текущее содержание) 0                  
ОГУКС -110500         -110500        
уменьшение расходов по капитальному вложению на 110000,0 тыс.сомов, "прочие услуги" - 500,0 тыс.сомов (Бишкекцемент) 0                  
БишкекглавАПУ -15000         -15000        
УКС -196700         -196700        
уменьшение расходов по капитальному вложению на 150000,0 тыс.сомов, кап. ремонту жил. домов - 1000,0 тыс.сомов, ирригации - 10000,0 тыс.сомов, ПЗУ - 700,0 тыс.сомов, кап. ремонт освещения - 30000,0 тыс.сомов, прочие гор. мероприятия - 5000,0 тыс.сомов 0                  
КП "Бишкектеплоэнерго" -3000         -3000        
уменьшение расходов по статье "субсидии" - 3000,0 тыс.сомов 0                  
Горстат -100         -100        
уменьшение расходов по статье "прочие услуги" - 100,0 тыс.сомов 0                  
МП "Тазалык"  58922,9         58922,9        
дополнительные расходы в связи созданием МП "Тазалык" - "заработная плата" - 27741,0 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 5270,8 тыс.сомов, "плата за воду" - 23,0 тыс.сомов, "плата за электроэнерг." - 160,0 тыс.сомов, "плата за теплоэнерг." - 200,0 тыс.сомов, "плата за газ" - 120,0 тыс.сомов, "услуги связи" - 37,0 тыс.сомов, "транспортные расходы" - 8500,5 тыс.сомов, "прочие расходы" - 111,3 тыс.сомов, тыс.сомов, "прочие расходы" - 111,3 тыс.сомов, "прочие услуги" - 6197,2 тыс.сомов. Средства получаемые по взаимным расчетам в связи с ликвидацией комбинатов благоустройств передвижка кредитов по статье "заработная плата" - 4457,9 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 847,0 тыс.сомов, "плата за воду" - 5,0 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 32,0 тыс.сомов, "плата за газ" - 30,0 тыс.сомов, "услуги связи" - 10,2 тыс.сомов, "транспортные расходы" - 5000,0 тыс.сомов, "прочие услуги" - 180,0 тыс.сомов 0                  
БТУ ФОМС           -2546           -2546      
уменьшение расходов по статьям "прочие услуги" - 1446,0 тыс.сомов (депозит медицинского работника), "приобретение транспортных средств" 100,0 тыс.сомов, передвижка кредитов со статьи "приобретение прочей мебели и оборудования" - 1000,0 тыс.сомов, на статью "приобретение медикаментов" - 1000,0 тыс.сомов 0                  
Бишкекский гордрамтеатр -59,8             -59,8    
экономия расходов согласно акта проверки аудита горфинуправления по статьям "плата за воду" - 11,0 тыс.сомов, "плата за теплоэнергию" - 48,8 тыс.сомов 0                  
Управление культуры                               -5073,5             -5073,5    
в связи с ликвидацией КЦ "Ысык-Куль" и музея им.А.Малдыбаева уменьшение расходов по статьям "заработная плата" - 173,4 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 34,4 тыс.сомов, "плата за воду" - 4,6 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 18,7 тыс.сомов, "плата за теплоэнергию" - 250,0 тыс.сомов, "услуги связи" - 2,6 тыс.сомов, "санитарные услуги" - 18,0 тыс.сомов, "услуги вневедомственной охраны" - 54,0 тыс.сомов, "прочие расходы" - 6,4 тыс.сомов, "капитальный ремонт здания" - 4350,0 тыс.сомов, уменьшение суммы экономии по статье "услуги вневедомственной охраны" - 161,4 тыс.сомов 0                  
Объединение парков и зон отдыха -750             -750    
уменьшение расходов по статьям "прочие расходы" - 200,0 тыс.сомов, "капитальный ремонт здания" - 500,0 тыс.сомов, "приобретение прочей мебели и оборудования" - 50,0 тыс.сомов 0                  
Управление профтехобразования -71,1               -71,1  
уменьшение расходов по статьям "плата за электроэнергию" - 6,3 тыс.сомов, "плата за теплоэнергию" - 8,4 тыс.сомов, "услуги связи" - 10,5 тыс.сомов, "приобретение прочей мебели и оборудования" - 45,9 тыс.сомов 0                  
СДЮШОР спортивных игр                -70,9               -70,9  
уменьшение расходов по статьям "плата за воду" - 26,3 тыс.сомов, "плата за электроэнергию" - 18,3 тыс.сомов, "плата за теплоэнергию" - 11,9 тыс.сомов, "услуги связи" - 14,4 тыс.сомов 0                  
Гимназия - интернат N 1               -840,3               -840,3  
в связи с уменьшением количества классов и дето-дней по "заработной плате" - 87,9 тыс.сомов, "взносы в соц. фонд" - 16,7 тыс.сомов, "питание" - 735,7 тыс.сомов 0                  
ДЮСШ по районам                     -400               -400  
уменьшение расходов по статье "приобретение оборудования" - 400,0 тыс.сомов (приобретение инвентаря для районных спортивных школ) 0                  
Управление образования                 -8094               -7489,7 -604,3
уменьшение расходов по статьям "прочие услуги" - 257,7 тыс.сомов, "питание" - 7836,3 тыс.сомов (в т.ч. 1-4 классов - 7232,0 тыс.сомов, 5-7 классов - 604,3 тыс.сомов) 0                  
Адресная социальная помощь -28579                 -28579,2
в связи с отменой монетизации льгот по транспорту - 28579,2 тыс.сомов 0                  
Управление образования     52384,8               48611,8 3773
согласно постановления Бишкекского городского Кенеша депутатов N 460 от 10.06.2008 года питание 1-4 классов и 5-7 классов 0                  
Согласно совместного распоряжения мэрии города Бишкек и Бишкекского городского кенеша N 2/2 ср от 01.04.2008 года -427,9       -427,9          
Стимулирующие гранты       0                  
Управление муниципальной собственностью -364         -364        
возврат средств предусмотренных на приобретение служебной автомашины для Свердловской райадминистрации 0                  
Согласно постановления мэрии г.Бишкек N 7 от 15.01.2008 года на транспортные расходы Бишкекского городского Совета ветеранов -119,9         -119,9        
Ленинский район -35404 399,5 49,5 0 -3518,2 -19860,9 186,2 0 -11899,6 -760,9
На выполнение наказов избирателей согласно распоряжений райадминистрации 0 399,5     -3300 999 165   1588,5 148
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации за счет общегородских мероприятий 0       -218,2   21,2   60 137
Закон КР от 16.12.1992 года N 1068-XII 0   49,5           -49,5  
передвижка кредитов с раздела "Образование" в связи с экономией по вакантным должностям в средних школах (ст.2111 - 41,6 тыс.сомов, ст.2121 - 7,9 тыс.сомов) на раздел "Оборона" на содержание 5,0 шт. единиц техперсонала райвоенкоматов 0                  
Комбинат благоустройства и зеленого хозяйства -9539,2         -9539,2        
в связи с ликвидацией организации и созданием МП "Тазалык" 0                  
Средства передаваемые по взаимным расчетам из городского бюджета в райбюджеты  -11441         -11440,6        
Согласно постановления мэрии города Бишкек N 7 от 15.01.2008 года на транспортные расходы Бишкекского городского Совета ветеранов 119,9         119,9        
Учреждения образования (школы) -13648               -13647,6  
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 1-4 классов 0                  
Адресная социальная помощь   -1045,9                 -1045,9
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 5-7 классов 0                  
Согласно совместного распоряжения мэрии города Бишкек и Бишкекского городского кенеша N 2/2 ср от 01.04.2008 года 149               149  
Стимулирующие гранты 0                  
Чон-Арыкский а\о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Октябрьский район -17799 -1693 135 231,2 -4301,9 -8401,1 0 615,3 -5251,1 867,1
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации 0 -1742,4 135 221,6 248,7     211,5 661,3 264,3
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации 0 49,4   9,6 -4550,6 859   1755,1 1877,5  
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации 0         -944,7     944,7  
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации 0             -1351,3   1351,3
Средства передаваемые по взаимным расчетам из городского бюджета в райбюджеты -8444,7         -8444,7        
Учреждения образования (школы)              -8884,2               -8884,2  
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 1-4 классов 0                  
Адресная социальная помощь -748,5                 -748,5
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 5-7 классов 0                  
Согласно совместного распоряжения мэрии города Бишкек и Бишкекского городского кенеша N 2/2 ср от 01.04.2008 года 278,9         129,3     149,6  
Стимулирующие гранты                         0                  
Первомайский район -39024 10 0 40 -3000 -26389 134 945,9 -10056,7 -708,1
На выполнение наказов избирателей согласно распоряжений райадминистрации 0 10   40 -2700 135 26 915,9 1238,1 335
Районные мероприятия согласно распоряжений райадминистрации от 27.02.2008 года N 29, от 5.03.08 года N 33 и т.д. 0       -300   108 30 62 100
Средства передаваемые по взаимным расчетам из городского бюджета в райбюджеты -26524         -26524        
Учреждения образования (школы)      -11357               -11356,8  
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 1-4 классов 0                  
Адресная социальная помощь         -1143,1                 -1143,1
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 5-7 классов 0                  
Свердловский район        -26669 944 0 0 -3600 -10694,4 0 241 -12824,2 -735,5
Райадминистрация 0 180     -180          
расп. N 179 р от 16.06.2008 года для инвентаризации земельных участков - 30,0 тыс.сомов, распоряжение N 27 р от 11.03.2008 года во исполнение расп. мэрии N 119 р от - 150,0 тыс.сомов 0                  
УГКНС 0 400     -400          
распоряжение N 1р от 08.01.2008 года для улучшения материально-технической базы и оплаты отдельных видов услуг 0                  
Центр образования 0       -1599       1599  
расп. N 2 р от 08.01.2008 года для установки противопож. сигнализации и на ремонт СШ 4 - 1414,0 тыс.сомов, расп. N 20 р от 20.02.2008 года для установки тех. средств обучения - 115,0 тыс.сомов, расп. N 181р от 16.07.2008 года для ремонта СШ 33 - 40,0 тыс.сомов, СШ 16 - 30,0 тыс.сомов 0                  
СДЮСШОР 0       -300       300  
расп. N 19 р от 20.02.2008 года для подготовки и участия в турнире 0                  
Комбинат благоустройства и зеленого хозяйства 0       -780 780        
расп. N 37 р от 28.03.2008 года для оформления района к Ноорузу - 30,0 тыс.сомов, расп. N 124 р от 16.05.2008 года для приобретения урн и мусорных контейнеров - 470,0 тыс.сомов, расп. N 223 р от 15.07.2008 года для ямочного ремонта - 280,0 тыс.сомов 0                  
Сектор МСУ 0       -241     241    
расп. N 42 р от 31.03.2008 года для ремонта мягкой кровли дома N 14 по ул.Кольбаева - 60,0 тыс.сомов, для ирригационных сетей - 70,0 тыс.сомов, расп. N 195 р от 24.06.2008 года для благоустройства детской площадки - 111,0 тыс.сомов                                         0                  
Адресная социальная помощь           -100         100
расп. N 167р от 12.06.2008 года на монетизацию                    
Комбинат благоустройства и зеленого хозяйства -1022,9         -1022,9        
в связи с ликвидацией организации и созданием МП "Тазалык" 0                  
Средства передаваемые по взаимным расчетам из городского бюджета в райбюджеты -10452         -10451,5        
Учреждения образования (школы) -14723               -14723,2  
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 1-4 классов 0                  
Адресная социальная помощь -835,5                 -835,5
согласно постановления Бишкекского городского кенеша N 460 от 10.06.2008 года питание 5-7классов 0                  
Райадминистрация 364 364                
на основании письма райадминистрации возврат средств предусмотренных на приобретение служебной автомашины 0                  
Всего:                   -617540 -127727,3 -906,9 -2061,5 -41388 -412109,8 -2225,8 -4081,1 -291,8 -26747,9
Городской бюджет -498644 -127387,8 -1091,4 -2332,7 -26967,9 -346764,4 -2546 -5883,3 39739,8 -25410,5
Ленинский район                     -35404 399,5 49,5 0 -3518,2 -19860,9 186,2 0 -11899,6 -760,9
Октябрьский район -17799 -1693 135 231,2 -4301,9 -8401,1 0 615,3 -5251,1 867,1
Первомайский район           -39024 10 0 40 -3000 -26389 134 945,9 -10056,7 -708,1
Свердловский район               -26669 944 0 0 -3600 -10694,4 0 241 -12824,2 -735,5
Чон-арыкский а\о         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Руководитель аппарата Бишкекского
городского Кенеша депутатов Ю.Шкуропатов